【導(dǎo)語】增值稅完稅證明怎么寫好?很多注冊(cè)公司的朋友不知怎么寫才規(guī)范,實(shí)際上填寫公司經(jīng)營范圍并不難,我們可以參考優(yōu)秀的同行公司來寫,再結(jié)合自己經(jīng)營的產(chǎn)品做一下修改即可!以下是小編為大家收集的增值稅完稅證明,有簡短的也有豐富的,僅供參考。
【第1篇】增值稅完稅證明
一、登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版或客戶端;
二、點(diǎn)擊首頁,我要辦稅;
三、點(diǎn)擊左側(cè),證明開具,開具稅收完稅證明(文書式),在窗體右側(cè)錄入打印格式(選擇匯總或明細(xì)),選擇征收項(xiàng)目(增值稅,所得稅或所有等),選擇入庫起止日期;
四、錄入完成后,點(diǎn)擊查詢按鈕,出現(xiàn)所需項(xiàng)目清單;
五、查詢完成后,點(diǎn)擊上方《查看打印》按鈕,出現(xiàn)打印界面,可以選擇打印另外為 pdf 版本或打印為紙質(zhì)版。
【第2篇】企業(yè)增值稅完稅證明
網(wǎng)上開具稅收完稅證明—登錄
納稅人通過一證通等介質(zhì)進(jìn)入北京市網(wǎng)上稅務(wù)局,點(diǎn)擊“國地稅關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)”—“網(wǎng)上開具稅收完稅證明”模塊。
網(wǎng)上開具稅收完稅證明—生成憑證
進(jìn)入稅收完稅證明憑證列表界面,頁面顯示所有已經(jīng)生成憑證的清單列表。點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕,進(jìn)入查詢生成憑證界面。
選擇相應(yīng)的過濾條件,點(diǎn)擊“查詢”按鈕,顯示符合條件的憑證列表。如下圖所示:
點(diǎn)擊“生成憑證”下拉列表,選擇“匯總(推薦)”或“明細(xì)”選項(xiàng)。如下圖所示:
網(wǎng)上開具稅收完稅證明—提出申請(qǐng)
提示生成憑證成功,顯示稅收完稅證明憑證列表界面。
網(wǎng)上開具稅收完稅證明—預(yù)覽
點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕,彈出稅收完稅證明預(yù)覽窗口。
網(wǎng)上開具稅收完稅證明—下載
點(diǎn)擊“下載”按鈕,下載pdf格式文件到本地計(jì)算機(jī)。
【第3篇】增值稅完稅證明圖片
一、信息報(bào)告類問題
1.請(qǐng)問我在哪里可以辦理涉稅信息查詢?
答:請(qǐng)您通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【其他服務(wù)事項(xiàng)】—【納稅人涉稅信息查詢申請(qǐng)】功能申請(qǐng),待受理通過后,在【我要辦稅】—【其他服務(wù)事項(xiàng)】—【其他涉稅事項(xiàng)】—【文書打印】打印涉稅信息查詢結(jié)果。
2.開具完稅證明能從網(wǎng)上開嗎?
答:可以。稅收完稅證明分為表格式和文書式兩種:(1)文書式完稅證明可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具(注:個(gè)人所得稅納稅人就稅款所屬期為2023年1月1日(含)以后繳(退)稅情況申請(qǐng)開具證明的,不再開具稅收完稅證明(文書式),調(diào)整為“納稅記錄”);(2)表格式完稅證明可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(表格式)】查詢開具,表格式完稅證明僅能開具一次,如需再次打印,可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(表格式)補(bǔ)打】模塊操作。
二、申報(bào)類問題
1.財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)中如果無納稅項(xiàng)目是否可以不申報(bào)?
答:財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)相關(guān)稅種(含城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅、耕地占用稅、資源稅、土地增值稅、契稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅)中如沒有涉及到本屬期需要申報(bào)的稅種,則無需申報(bào)。
2.申報(bào)增值稅時(shí)提示未抄報(bào)稅如何處理?
答:(1)檢查稅控設(shè)備抄報(bào)稅是否成功,抄報(bào)數(shù)據(jù)和填寫數(shù)據(jù)是否正確,是否是一整月數(shù)據(jù)(如小規(guī)模按季申報(bào)則填寫申報(bào)屬期季度的數(shù)據(jù));
(2)若抄報(bào)稅已經(jīng)成功,可檢查是否有其他稅控設(shè)備(分盤),如有多個(gè)稅控設(shè)備,需將所有稅控設(shè)備抄報(bào)完成后再申報(bào),若只抄報(bào)了一個(gè),申報(bào)時(shí)也會(huì)有此提示;
(3)檢查抄報(bào)稅確定成功申報(bào)還有此提示的,可點(diǎn)擊【重置申報(bào)清冊(cè)】以及填表界面右上角【重置】,重新填寫申報(bào);
(4)按上述操作仍未解決的,需要前往稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。
3.如何更正往期增值稅申報(bào)表,更正情況進(jìn)程去哪里查看?
答:您好,您可以在電子稅務(wù)局主頁點(diǎn)擊:【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【更正往期增值稅申報(bào)】,進(jìn)行更正即可,更正進(jìn)程也是在該模塊查看。目前只支持更正近三個(gè)屬期。
4.小微企業(yè)印花稅減免50%應(yīng)選什么代碼呢?
答:在【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】的“財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)”界面中,系統(tǒng)自動(dòng)判斷納稅人本期是否適用小規(guī)模納稅人減征政策。納稅人正常采集印花稅稅源后,跳轉(zhuǎn)申報(bào)即可。
5.請(qǐng)問我在更正增值稅上期申報(bào)表,需要補(bǔ)充金融商品轉(zhuǎn)讓的銷售額和扣除額,但是附表三的扣除項(xiàng)目是灰色的,無法填寫,應(yīng)該怎么處理?
答:金融商品轉(zhuǎn)讓填寫扣除額需要先辦理差額征稅項(xiàng)目登記,可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)繳納】—【申報(bào)輔助信息報(bào)告】—【網(wǎng)報(bào)備案事項(xiàng)】—【開通差額征稅項(xiàng)目登記】提交申請(qǐng)。審核通過后重置申報(bào)表即可填寫扣除額。
三、國際業(yè)務(wù)類問題
我用其他申報(bào)中的通用代扣代繳增值稅時(shí),征收品目只有知識(shí)產(chǎn)權(quán),我如何選擇信息系統(tǒng)服務(wù)呢?需要去稅局柜臺(tái)辦理嗎?
答:增值稅代扣代繳申報(bào)中征收品目是根據(jù)您的有效的稅(費(fèi))種認(rèn)定信息帶出的。如需添加,請(qǐng)通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅(費(fèi))種認(rèn)定】,申請(qǐng)?zhí)砑印按鄞U增值稅”,在“備注”欄注明具體情況及稅(費(fèi))種的有效期。